365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展改革和科学技术局2018年预算编制说明
一、 基本情况
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展改革和科学技术局实有人数17人,其中在职全额人员13人,差额人员1人,退休4人。
二、2018年收支预算安排
全年收入预算为172.9万元,其中经费拨款172.9万元,纳入预算管理的非税收入收入拨款0万元。
全年支出预算合计172.9万元,其中基本支出155.9万元(工资福利支出139.53万元、商品和服务支出11.5万元、对个人和家庭补助支出4.87万元),项目支出17万元。
全年预算收支平衡
| 2018年收支预算表 | ||||
| 预算单位:区发改与科技局 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年申报数 | 本年预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 172.90 | 一、基本支出 | 155.90 | |
| 经费拨款 | 172.90 | 工资福利支出 | 139.53 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 11.50 | ||
| 转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 4.87 | ||
| 二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 17.00 | ||
| .00三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 17.00 | ||
| 四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 赠与 | |||
| 六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | |||
| 七、其他收入 | 其他资本性支出 | |||
| 基本建设支出 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 三、经营支出 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | ||||
| 本年收入合计 | 172.90 | 本年支出合计 | 172.90 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | |||
| 九、上年结余 | 七、年末结余 | |||
| 收入合计 | 172.90 | 支出合计 | 172.90 | |
| 经费拨款支出预算表
|
||||||||||||||||
| 预算单位:区发展改革和科学技术局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||
| 功能科目
|
单位名称 (功能科目)
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助
|
合计
|
专项商品和服务支出
|
对企事业单位的补贴
|
赠与
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
基本建设支出
|
其他支出
|
||
| *
|
*
|
*
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
合计
|
172.90
|
155.90
|
139.53
|
11.50 |
4.87
|
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
| 区发改科技局
|
172.90 |
155.90
|
139.53
|
11.50
|
4.87
|
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
4
|
1
|
行政运行
|
155.90
|
155.90 |
139.53
|
11.50
|
4.87
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
12 |
0
|
|
|
|
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
0 |
0 |
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
| 214
|
1
|
2
|
一般行政管理事务
|
5
|
0
|
|
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|